الدخول على شاشة الفواتير والإشعارات والضغط على سجل جديد
تعبئة البيانات في الشاشه حسب التعليمات التالية
يتم اختيار النوع (عرض سعر - فاتورة مبيعات - إشعار دائن - إشعار مدين - أمر شراء - فاتورة مشتريات)
اختيار العميل / المورد المعرف سابقاً ولمعرفة طريقة تعريف مورد جديد (اضغط هنا)
ادخال الفاتورة المرجعية في حال كان النوع (اشعار دائن - اشعار مدين) والمقصود به رقم الفاتورة المراد التعديل عليها
ادخال تاريخ الفاتورة / وتاريخ التسليم ويمكن ادخال اي تاريخ سابق أو قادم
ادخال نص إضافي يرغب به المورد او العميل لطباعته بالفاتورة
الضغط على حفظ المسودة
إضافة /تعديل صنف / خدمة
الضغط على إضافة صنف / خدمة ليتم اضافتها بالفاتورة
تعديل تفاصيل الصنف على مستوى الفاتورة
الضغط على علامة الزائد باللون الازرق
لتعديل تفاصيل الصنف على مستوى الفاتورة يمكن الضغط على الوظائف الاضافية وتعديل الاسم وسعر الوحدة والكمية والخصم ونسبة الضريبة على مستوى كل فاتورة دون تأثر الصنف الاخر
اصدار الفاتورة
بعد إدخال كافة التفاصيل للفاتورة يتم الضغط على اعتماد لاصدار الفاتورة
طباعة او ارسال الفاتورة
بعد اعتماد الفاتورة يمكن طباعتها قبل اضافة تفاصيل السداد من طباعة/إرسال بالبريد ويمكن اختيار القالب المناسب (الفاتورة الضريبية - الفاتورة الضريبية المبسطة - والنماذج المختصرة)
السداد
ويمكن اضافة السداد من اسفل الصفحة بالضغط على سداد
ادخال المبلغ المراد سداده ويمكن السداد على دفعات
ادخال تاريخ السداد الفعلي
تحديد طريقة الدفع ويمكن اضافة طرق الدفع من خلال الضغط على الفوترة الالكترونية ثم طرق الدفع ثم سجل جديد ثم ادخال نوعية الدفع
اختيار نعم على تم السداد والضغط نعم
يمكن طباعة سند قبض / سند صرف من الضغط على طباعة فوق سداد